Вы представитель учебного заведения ? Вашей организации ещё нет на нашем портале ? Добавить учебное заведение
Учет и налогообложение ВЭД
Приглашаются:
Руководители предприятий занимающихся ВЭД.
Менеджеры по ВЭД, юристы, руководители отделов закупок и продаж.
Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера.
Цель семинара :
Ознакомиться с правилами выдачи разрешений на ввоз-вывоз продукции.
Обсудить из чего складывается таможенная стоимость товара.
Ознакомиться с правилами расчета НДС существуют для различных видов ВЭД, правилами удержания налога на прибыль в качестве налогового агента, особенностями применения положений договоров об избегании двойного налогообложения.
Изучить, как осуществляется валютный контроль.
Обсудить каким образом высчитывается налог с доходов от ВЭД и многое другое.
Программа семинара:

1. Таможенное регулирование ВЭД
 Товарная Номенклатура ВЭД ЕАЭС.
 Таможенный тариф. Тарифные льготы, квоты. Нетарифное регулирование.
 Порядок введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран.
 Правила и порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт-импорт товаров.
 Техническое регулирование, сертификация, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

2. Внешнеэкономическая деятельность в 2019 г.
 Работа с внешнеторговым контрактом. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Новый Инкотермс.
 Анализ налоговых поправок, внесенных Федеральными законами.
 Особенности налогообложения организаций при работе с Крымом в 2019 г. (НДС, налог на прибыль).
 Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах по сделкам.
 Новый порядок определения взаимозависимости.
 Самостоятельная корректировка налоговой базы по НДС и налогу на прибыль.
 Импортные операции в 2019 г. Расчет цены импортного товара в зависимости от базиса поставки (Группа Е. Группа F. Группа C. Группа D). Зависимость порядка уплаты «ввозного» НДС от таможенной процедуры. Особенности вычета НДС при импорте.
 Импорт через посредника (комитент и комиссионер – резиденты; комитент – нерезидент, комиссионер – резидент). Налоговый и бухгалтерский учет.
 Особенности работы налоговых агентов по НДС при работе с иностранными партнерами в 2019 г.
 Экспортные операции в 2019 г. Трактовка Минфином РФ и ФНС РФ даты отгрузки по экспортным операциям. Подтверждение нулевой ставки НДС, раздельный учет операций, особенности бухучета экспортных операций, посреднические операции (комитент и комиссионер – резиденты; комитент- резидент, комиссионер- нерезидент).
 Иностранный НДС – в расходы. Позиция Минфина РФ и ФНС РФ. Арбитражная практика.
 Порядок взимания и вычета НДС в рамках Таможенного союза (РФ, Белоруссия, Казахстан). Импорт — экспорт товаров (работ, услуг). Специфика ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров через границу Таможенного союза.
 Порядок удержания и уплаты налога на прибыль в качестве налогового агента, особенности применения договоров об избегании двойного налогообложения.
 Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

3. Налогообложение российских, иностранных перевозчиков и транспортно-экспедиционных компаний при перевозках импортных и экспортных товаров в 2019г.
 Изменения в учете и налогообложении для экспедиторов и перевозчиков. Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ перевозчикам и экспедиторам.
 Правовое регулирование экспедиторской деятельности. Основные положения договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Налоговый и бухгалтерский учет. Ответственность сторон.
 Налоговые правила учета транспортных и экспедиционных услуг.
 Налогообложение международных перевозок. Подтверждение экспедитором нулевой ставки НДС при международных перевозках. НДС в отношении транспортно-экспедиционных услуг и перевозок в Крым, оказываемых российскими организациями.
 Специфика оформления экспедитором счетов-фактур (в том числе сводных) в рамках договора транспортной экспедиции. Экспедитор - «упрощенец». Особенности налогообложения. Особенности агентских договоров с иностранными экспедиторскими компаниями. Место реализации транспортно-экспедиционных услуг, когда одна сторона договора - иностранное лицо.
 Влияние новых правил налогового и бухгалтерского учета на оказание экспедиторских услуг
 Ставки НДС при оказании услуг по перевозке товаров.
 Налогообложение услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.

4. Определение налоговой базы, удержание и уплата налога. Правила работы с Валютным контролем
 Предоставление документов в банк для перечисления валютных платежей за товары, работы, услуги. Открытие паспорта сделки. Перечисление предоплаты по договорам в валюте.
 Особенности уплаты НДС и удержания и уплаты налога на прибыль при перечисление оплаты по валютным договорам.
 Предоставление документов в банк при получении валютных платежей за товары, работы, услуги. Открытие паспорта сделки и получение предоплаты.
 Как избежать получения штрафов от банков при уплате (получении) валютных платежей.
ПредметБухгалтерский учёт, Налоги, ВЭД
Вид обученияКурсы / Семинары
Форма обученияОчная
Продолжительность обучения2 дня
Стоимость20200 руб.
Объём курса в акад. часах16 ак.ч.
График занятий
Выдаваемый документСертификат
Контактный телефон Показать
Сайт Показать

Похожие учебные программы

Отзывы
Желаете оставить отзыв?
Меню
Центр повышения квалификации «Лидер»